Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 09:40.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 9106244723
Číslo faktúry: FD /0460/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Kuchyňa
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: mobil kpevnej linke
Fakturovaná suma s DPH: 31,68
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 27.12.2017
Dátum vystavenia: 22.12.2017
Dátum splatnosti: 08.01.2018
Dátum úhrady: 27.12.2017
Súbor: FD_0460_17
Zverejnené: 29.12.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov