Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 21:15.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 132018
Číslo faktúry: FD /0033/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Kuchyňa
Dodávateľ: Ivana Orth, s.r.o.
Adresa: Uzbecká 24,92107 Bratislava
IČO: 50547330
Predmet: Propagačné materiáli na ples
Fakturovaná suma s DPH: 704,40
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.01.2018
Dátum vystavenia: 31.01.2018
Dátum splatnosti: 28.02.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0033_18
Zverejnené: 13.02.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov