Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 21:15.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0212965610
Číslo faktúry: FD /0022/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Kuchyňa
Dodávateľ: ORANGE Slovensko, a.s.
Adresa: Prievozská 6/A,82109 Bratislava
IČO: 35697270
Predmet: mobil
Fakturovaná suma s DPH: 83,44
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 22.01.2018
Dátum vystavenia: 22.01.2018
Dátum splatnosti: 05.02.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0022_18
Zverejnené: 13.02.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov