Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 07:15.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0212965610
Číslo faktúry: FD /0073/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Kuchyňa
Dodávateľ: ORANGE Slovensko, a.s.
Adresa: Prievozská 6/A,82109 Bratislava
IČO: 35697270
Predmet: mobil
Fakturovaná suma s DPH: 85,89
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 22.02.2018
Dátum vystavenia: 22.02.2018
Dátum splatnosti: 08.03.2018
Dátum úhrady: 08.03.2018
Súbor: FD_0073_18
Zverejnené: 09.03.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov