Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 10:54.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8225657736
Číslo faktúry: FD /0034/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Kuchyňa
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Mobill k pevnej linke
Fakturovaná suma s DPH: 50,08
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 25.01.2019
Dátum vystavenia: 22.01.2019
Dátum splatnosti: 06.02.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0034_19
Zverejnené: 01.03.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov