Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 23:32.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0212965610
Číslo faktúry: FD /0182/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Kuchyňa
Dodávateľ: ORANGE Slovensko, a.s.
Adresa: Prievozská 6/A,82109 Bratislava
IČO: 35697270
Predmet: Mobil OcÚ
Fakturovaná suma s DPH: 88,39
Spôsob úhrady: prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 21.05.2019
Dátum vystavenia: 19.05.2019
Dátum splatnosti: 02.06.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0182_19
Zverejnené: 27.05.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov