Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 22:50.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 3412421385
Číslo faktúry: FD /0019/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Kuchyňa
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: mobil kpevnej linke
Fakturovaná suma s DPH: 31,64
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 27.01.2017
Dátum vystavenia: 22.01.2017
Dátum splatnosti: 06.02.2017
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0019_17
Zverejnené: 01.03.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov