Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 05:08.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0212965610
Číslo faktúry: FD /0375/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Kuchyňa
Dodávateľ: ORANGE Slovensko, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: mobil OcÚ
Fakturovaná suma s DPH: 124,38
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 22.09.2012
Dátum splatnosti: 06.10.2012
Dátum úhrady: 02.10.2012
Súbor: FD_0375_12
Zverejnené: 20.12.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov