Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 05:44.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0212965610
Číslo faktúry: FD /0150/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Kuchyňa
Dodávateľ: ORANGE Slovensko, a.s.
Adresa: Prievozská 6/A,82109 Bratislava
IČO: 35697270
Predmet: Mobil OcÚ
Fakturovaná suma s DPH: 89,39
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 23.04.2019
Dátum vystavenia: 19.04.2019
Dátum splatnosti: 03.05.2019
Dátum úhrady: 06.05.2019
Súbor: FD_0150_19
Zverejnené: 14.05.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov