Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 18:54.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 3743003392
Číslo faktúry: FD /0391/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Kuchyňa
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: telefón MŠa ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 80,36
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 03.10.2012
Dátum splatnosti: 17.10.2012
Dátum úhrady: 16.10.2012
Súbor: FD_0391_12
Zverejnené: 20.12.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov