Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 08:30.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 5181747409
Číslo faktúry: FD /0416/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Kuchyňa
Dodávateľ: ORANGE Slovensko, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: mobil
Fakturovaná suma s DPH: 61,81
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 22.10.2012
Dátum splatnosti: 05.11.2012
Dátum úhrady: 24.10.2012
Súbor: FD_0416_12
Zverejnené: 20.12.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov