Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 23:18.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0212965610
Číslo faktúry: FD /0036/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Kuchyňa
Dodávateľ: ORANGE Slovensko, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: mobil
Fakturovaná suma s DPH: 95,90
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 22.01.2012
Dátum splatnosti: 05.02.2012
Dátum úhrady: 23.02.2012
Súbor: FD_0036_12
Zverejnené: 20.12.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov