Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 18:48.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 11010080
Číslo faktúry: FD /0030/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Kuchyňa
Dodávateľ: PERA LIGHT SHOW, s.r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: techn.zabezpečenie plesu
Fakturovaná suma s DPH: 720,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 31.01.2012
Dátum splatnosti: 14.02.2012
Dátum úhrady: 07.02.2012
Súbor: FD_0030_12
Zverejnené: 20.12.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov